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公主岭市人民政府2014年部门决算
公主岭市人民政府 www.gongzhuling.gov.cn 时间:2015-10-30 来源:
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  公主岭市人民政府2014年部门决算

  二〇一五年十月十五日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  第二部分  2014年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、公共预算财政拨款支出决算表

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算表

  六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)负责市政府会议准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项;负责市政府领导公务活动安排。

  (二)协助市政府领导同志组织起草或审核有关文稿和以市政府、市政府办公室名义发布的公文;围绕市政府中心工作开展调查研究;负责审核、印发市政府和市政府办公室公文,指导全市政府系统公文办理工作。

  (三)研究乡镇政府、街道办事处和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

  (四)编发政务信息,为市政府领导同志及市直部门和乡镇政府、街道办事处提供信息服务,指导全市政府系统政务信息报送工作。

  (五)负责市长公开电话工作,承办省长公开电话交办的各项工作。

  (六)组织指导市政府承办的人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

  (七)负责市政府系统电子政务总体规划建设,指导全市政府系统电子政务工作。

  (八)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  (九)负责政府决策咨询工作,指导考核各决策咨询委员会工作。

  (十)完成市政府领导交办的其他事项。

  (十一)市政府应急管理办公室设在市政府办公室。承担市政府政务值班工作,负责调度检查全市政府系统政务值班工作;及时掌握和报告市内相关重大情况和动态,督促落实市政府领导关于突发公共事件和紧急重大情况的批示、指示;协调和督促检查各乡镇人民政府、街道办事处及市直部门应急管理工作,负责各级应急预案的分类管理、协调指导、应急保障等工作;承担市突发公共事件应急总指挥部的日常工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,政府办内设秘书科(财务科)、综合科、信息科、市长公开电话办公室、电子政务办公室、调查研究室(政府决策咨询机构秘书室)、文电科、议题案工作办公室、应急值守科、 综合预案科、保障指导科、复议应诉科(备案审查科)。

  第二部分 2014年部门决算表

  收入支出决算总表

  单位:万元

  收      入

  支      出

  项  目

  决算数

  项  目

  决算数

  一、财政拨款收入

  1,211.65

  一、一般公共服务支出

  1,208.71

  其中:政府性基金

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,208.71

  二、上级补助收入

  行政运行

  370.09

  三、事业收入

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  838.62

  四、经营收入

  二、住房保障支出

  2.94

  五、附属单位上缴收入

  住房改革支出

  2.94

  六、其他收入

  住房公积金

  2.94

  本年收入合计

  1,211.65

  本年支出合计

  1,211.65

  用事业基金弥补收支差额

  结余分配

  年初结转和结余

  总计

  1,211.65

  总计

  1,211.65

  (注:根据2014年部门决算财决01表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

  收入决算表

  单位:万元

  

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  一、一般公共服务支出

  1,208.71

  1,208.71

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,208.71

  1,208.71

  行政运行

  370.09

  370.09

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  838.62

  838.62

  二、住房保障支出

  2.94

  2.94

  住房改革支出

  2.94

  2.94

  住房公积金

  2.94

  2.94

  合计

  1,211.65

  1,211.65

  (注:根据2014年部门决算财决03表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

  支出决算表

  单位:万元

  

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上缴支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  一、一般公共服务支出

  1,208.71

  370.09

  838.62

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,208.71

  370.09

  838.62

  行政运行

  370.09

  370.09

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  838.62

  838.62

  二.、住房保障支出

  2.94

  2.94

  住房改革支出

  2.94

  2.94

  住房公积金

  2.94

  2.94

  合计

  1,211.65

  373.03

  838.62

  (注:根据2014年部门决算财决04表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

  公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  科  目

  合  计

  基本支出

  项目支出

  一、一般公共服务支出

  1,208.71

  370.09

  838.62

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1,208.71

  370.09

  838.62

  行政运行

  370.09

  370.09

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  838.62

  838.62

  二、住房保障支出

  2.94

  2.94

  住房改革支出

  2.94

  2.94

  住房公积金

  2.94

  2.94

  合计

  1,211.65

  373.03

  838.62

  (注:根据2014年部门决算财决07表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

  政府性基金预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  科  目

  合  计

  基本支出

  项目支出

  合计

  (注:根据2014年部门决算财决09表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

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