公主岭市岭东街道办事处2014年部门决算

  公主岭市岭东街道办事处2014年部门决算

  二〇一五年十月十五日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  第二部分  2014年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、公共预算财政拨款支出决算表

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算表

  六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  在街道党工作的统一领导下,行使人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。

  2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

  3、依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

  4、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。

  5、积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。

  6、落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。

  7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

  8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

  9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

  10、指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。

  11、承办上级交办的其它工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,内设机构,分别为

  一.党政办

  二.民政站

  三.计生站

  四.劳动保障所

  五.财政所

  六、司法所

  第二部分 2014年部门决算表

  收入支出决算总表

  单位:万元

  收      入

  支      出

  项  目

  决算数

  项  目

  决算数

  一、财政拨款收入

  184.47

  一、一般公共服务支出

  183.95

  其中:政府性基金

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  160.70

  二、上级补助收入

  行政运行

  145.70

  三、事业收入

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  15.00

  四、经营收入

  财政事务

  15.76

  五、附属单位上缴收入

  行政运行

  15.76

  六、其他收入

  组织事务

  7.49

  一般行政管理事务

  7.49

  二、住房保障支出

  0.52

  住房改革支出

  0.52

  住房公积金

  0.52

  本年收入合计

  184.47

  本年支出合计

  184.47

  用事业基金弥补收支差额

  结余分配

  年初结转和结余

  总计

  184.47

  总计

  184.47

  (注:根据2014年部门决算财决01表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

  收入决算表

  单位:万元

  

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  一、一般公共服务支出

  183.95

  183.95

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  160.70

  160.70

  行政运行

  145.70

  145.70

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  15.00

  15.00

  财政事务

  15.76

  15.76

  行政运行

  15.76

  15.76

  组织事务

  7.49

  7.49

  一般行政管理事务

  7.49

  7.49

  二、住房保障支出

  0.52

  0.52

  住房改革支出

  0.52

  0.52

  住房公积金

  0.52

  0.52

  合计

  184.47

  184.47

  (注:根据2014年部门决算财决03表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

  支出决算表

  单位:万元

  

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上缴支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  一、一般公共服务支出

  183.95

  176.47

  7.49

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  160.70

  160.70

  行政运行

  145.70

  145.70

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  15.00

  15.00

  财政事务

  15.76

  15.76

  行政运行

  15.76

  15.76

  组织事务

  7.49

  7.49

  一般行政管理事务

  7.49

  7.49

  二、住房保障支出

  0.52

  0.52

  住房改革支出

  0.52

  0.52

  住房公积金

  0.52

  0.52

  合计

  184.47

  176.98

  7.49

  (注:根据2014年部门决算财决04表、财决05表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目

  )

  公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  科  目

  合  计

  基本支出

  项目支出

  一、一般公共服务支出

  183.95

  176.47

  7.49

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  160.70

  160.70

  行政运行

  145.70

  145.70

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  15.00

  15.00

  财政事务

  15.76

  15.76

  行政运行

  15.76

  15.76

  组织事务

  7.49

  7.49

  一般行政管理事务

  7.49

  7.49

  二、住房保障支出

  0.52

  0.52

  住房改革支出

  0.52

  0.52

  住房公积金

  0.52

  0.52

  合计

  184.47

  176.98

  7.49

  (注:根据2014年部门决算财决07表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

  政府性基金预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  科  目

  合  计

  基本支出

  项目支出

  合计

  (注:根据2014年部门决算财决09表填列。支出填列至项级科目,删除未使用的科目)

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